2017年12月29日,公司内审委员会在九楼会议室召开首次内审工作会议,内审委员会全体成员参加会议。会议由财务总监邓蕾主持。
会议听取审计核算部关于2017年度公司内部审计工作情况汇报,公司内审委员会现场审议了项目审计报告,并提出反馈意见。会上,盛董事长高度赞赏了审核部2017年的全年工作,并结合公司整体安排,部署了2018年度审计工作。他强调,要进一步加强内审工作的审计监督作用,强化对重点项目进行过程审计,注重审计问题原因分析,提升审计工作质量,努力把内审工作打造成公司管控项目的第三道防线,为公司持续健康发展提供保障。